问题已解决
1、4月份第一次开发票109万,增值税9万,如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万,未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票,月末如何做分录
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速问速答同学你好
是小规模吗
2023 05/16 17:38
84784961
2023 05/16 17:39
一般纳税人
朴老师
2023 05/16 17:47
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
2.结转损益
借本年利润
贷主营业务成本
借主营业务收入
贷本年利润
84784961
2023 05/16 17:48
建筑企业,只需要增值税的账务处理
朴老师
2023 05/16 17:51
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784961
2023 05/16 17:54
这个账务处理的时间分别是什么时候
84784961
2023 05/16 17:54
回答的好敷衍,已经说了进项12万,销项9万
朴老师
2023 05/16 18:03
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税12
贷应交税费应交增值税进项12
借应交税费应交增值税销项9
贷应交税费应交增值税转出未交增值税9
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税3
贷应交税费应交增值税转出未交增值税3