问题已解决

记内账,只有开票的部分才缴纳增值税,不开票的部分不缴纳。确认收入时这样记的:借:应收账款,贷:主营业务收入;开票时,用应交税费冲抵主营业务收入,这样记的:借:主营业务收入,贷:应交税费,这个月结完账,这个月结完账发现营业收入的金额和科目月表中主营业务收入及及其他业务收入的金额总和不一致,差额就是开票的应交税费的金额。是不是我的记账有问题,该如何记账呢?谢谢

84784973| 提问时间:2023 05/16 23:21
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,应该开票时,用应交税费冲抵主营业务收入,这样记:贷:主营业务收入,负数,贷:应交税费。
2023 05/16 23:22
84784973
2023 05/16 23:24
哦,谢谢老师。我试一下
王雁鸣老师
2023 05/16 23:26
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
84784973
2023 05/16 23:55
还是不行,差额还是有差额,和没改之前一样
王雁鸣老师
2023 05/17 00:07
同学你好,麻烦你写一个带金额的例子来看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~