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2月份由小规模纳税人升级为一般纳税人,2月份开了几张税额为3%的销项负数的发票,3月份报2月份的增值税,应补退税额为负数但是没有退税, 3月份又开了一张税额为3%的销项负数发票,报增值税的时候同样进项大于销项,应补退税额为负数 4月份正常开发票,需要交增值税,我想抵扣前两个月的应补退税额负数的金额,申报表里面不知道怎么填写

84785035| 提问时间:2023 05/17 09:07
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对应的税率栏填写负数就可以
2023 05/17 09:22
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