问题已解决
2月份由小规模纳税人升级为一般纳税人,2月份开了几张税额为3%的销项负数的发票,3月份报2月份的增值税,应补退税额为负数但是没有退税, 3月份又开了一张税额为3%的销项负数发票,报增值税的时候同样进项大于销项,应补退税额为负数 4月份正常开发票,需要交增值税,我想抵扣前两个月的应补退税额负数的金额,申报表里面不知道怎么填写
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
对应的税率栏填写负数就可以
2023 05/17 09:22