问题已解决

供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理

84785007| 提问时间:2023 05/17 10:25
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1;  意思是抵扣之前就红冲了 ; 那你 就退发票给对方;让对方重新开   给你 在认证抵扣 ; 对方现在是意思让你开篇给对方; 不能这样的  
2023 05/17 10:25
84785007
2023 05/17 10:30
现在三张票都在我这里,一开始的正数发票、冲红的负数发票、重新开的发票。然后这边入账报税了冲红的负数发票和重新开的发票,相当于就没开过一样,所以可以要求供应商再开一张吗
meizi老师
2023 05/17 10:32
你好1;    你已经有 3张发票 已经给你重新开了的哇; 你还要开一张进来干嘛?   
84785007
2023 05/17 10:33
就是一开始那种被冲红了没有抵扣,就没报税,后面报税了负数发票和重新开的正数发票
84785007
2023 05/17 10:34
就是那张负数发票也入账报税了
meizi老师
2023 05/17 10:34
你好1;    那就可以 重新开的正常去认证抵扣就行了。    如果红冲了  在去开一张 正确发票给你认证哈; 可以的  
84785007
2023 05/17 10:36
但是对方的角度就是说他已经一正一负冲掉,然后也重新开了,没理由又再开一张,我不知道站在他的角度怎么去反驳他
meizi老师
2023 05/17 10:38
你好;          那重新开的 第三张发票  ;是有什么问题吗 ?    你看看发票 ;如果有问题 才能要求重新开; 如果没有问题不重新开哈  
84785007
2023 05/17 10:41
他重新开的发票没有问题,那我这边可以怎么处理,第一张发票抵扣不了就没做账没报税,第二张是红字负数和重新开的第三张就都记账报税了,相当于正负相抵了,那我还能怎么去处理呢
meizi老师
2023 05/17 10:46
你好; 那你去 要求对方再开; 就不合理了; 人家开对了 ; 你就认证抵扣继续了哦   
84785007
2023 05/17 10:47
就是正确的做法应该是我直接抵扣第三张发票就好了是吧,但是我把第二张负数的也报税了,那我这边还能怎么去处理呢
meizi老师
2023 05/17 10:52
你好1; 对的; 就可以了 ;     你负数报税了怎么报的  
84785007
2023 05/17 11:38
负数的发票做了进项税额转出,冲不了了,可不可以让对方开一个正数发票给我们抵扣,再开一个负数发票
meizi老师
2023 05/17 11:42
你好 ;     你 开红字信息表出去; 你才做进项税转出; 红冲 成本费用即可;       就开 3个发票给你哈; 别让别人给你开了。 再开 ;对方就是虚开发票哦    
84785007
2023 05/17 12:25
具体的分录是怎么做呢
meizi老师
2023 05/17 12:26
你第一次收到发票怎么写借贷方科目的;发来看看   
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