问题已解决

老师,您好!麻烦帮我看一下,这是老板只交社保,没有实际发工资,这样写分录对吗?谢谢

84784951| 提问时间:2023 05/17 11:11
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你计提工资按照社保的金额计提
2023 05/17 11:15
84784951
2023 05/17 11:20
老师,麻烦看一下
朴老师
2023 05/17 11:26
同学你好 按照个人部分的金额计提
84784951
2023 05/17 11:36
老师,麻烦看一下,其他应付账款和其他应收账款是不是记错了
朴老师
2023 05/17 11:44
同学你好 同一个单位或者个人你用同一个往来科目就可以
84784951
2023 05/17 11:59
谢谢老师!如果统一用"其他应收款",上面那个"其他应付款""是怎样改的?贷方借方怎样提现?
朴老师
2023 05/17 12:09
那就 借其他应付款 贷其他应收款
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