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老师好,我想问下 关于提取研发准备金的问题 计提研发准备金账务处理是 借:利润分配-提取任意盈余公积-提取研发准备金 贷:盈余公积-任意盈余公积-研发准备金 正常每月发生研发费用是(此处暂不考虑资本化费用) 借:研发支出-费用化支出 贷:应付账款/银行存款等相关科目 每月结转研发费用是 借:管理费用-研究费用 贷:研发支出-费用化支出 到了项目结束或者年末 这个任意盈余公积里的研发准备金是怎么结转的呢?

84784954| 提问时间:2023 05/17 11:19
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1;   你挂着哈 ; 这个除非你 拿来使用了。  才会 做 结转的  
2023 05/17 11:26
84784954
2023 05/17 11:29
拿来一般能使用什么呢?
meizi老师
2023 05/17 11:31
你好; 拿来   用到研发支出去 ;  你们不是计提来就是这个用途的哇  
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