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年报汇算清缴,年度有业务招待费8312元,怎么填纳税调整明细表
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速问速答你好 填写招待费里 调的按下面计算
你好:
招待费税前扣除标准:
按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五,
举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。
计算方法:
按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。
2023 05/17 13:05
84785004
2023 05/17 13:10
我收入887697.07,帮我算算是填多少
玲老师
2023 05/17 13:14
你好 发生额的 60%*8312元 和收入 887697.07的千分之五 二个数比 你按一下计算 按小的扣
84785004
2023 05/17 13:18
我应该怎么填
84785004
2023 05/17 13:19
最小是4987.2,要怎么填入这个表格里呢
玲老师
2023 05/17 13:24
你好 税收金额 里
账上金额填写 8312
84785004
2023 05/17 13:32
税收金额需要填吗
84785004
2023 05/17 13:34
我申报变成了纳税调减了3千多
玲老师
2023 05/17 13:40
你好 是的 发你填写的了 是的差额是调整的
84785004
2023 05/17 13:47
不知道我有没有填对
玲老师
2023 05/17 13:54
你好 你好 计算完小的数填写 税收金额 里
账上金额填写 8312