问题已解决
我刚才在那个30行其他里面填写调增额是100多万,这样我的那个企业亏损是正数啦,但是好像还有一个表格需要去填写呢,这个调增的数额是不是需要按15%来计算企业所得税主,我提前过一次,这是我调增之后就出现这样的风险提示,麻烦老师看一下
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速问速答你好,你这边调增具体是什么项目呢?
2023 05/17 14:01
小小霞老师
2023 05/17 14:01
你核对在其他无误的话,根据提示核对一下,可以继续申报
84784978
2023 05/17 14:03
咨询一下我们公司也高新企业去年下来的证,做2022汇缴时候做啦加计扣除,去年利润是35万多,加计就有147万多,这样会产生退税,招待费里面有调增的,我想少退点在其他里面填写啦一个数