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老师,我做完1月份凭证后结转就出现固定资产不平、累计折旧不平,什么情况?

84784987| 提问时间:2023 05/17 14:05
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你们固定资产模块是否有  按期折旧这些; 去看看  
2023 05/17 14:05
84784987
2023 05/17 14:27
已按上个月折旧3111.32
meizi老师
2023 05/17 14:28
你好;  你按照这个思路去处理; 比如 1.将账面上所有对应的期初卡片记录到固定资产模块,账户就可以对账平衡了。有可能是原来的开卡没有进。 2.当月所有的固定资产操作都要编制凭证。所有需要制证的固定资产操作都会在批量制证时生成相应的记录,这样固定资产就可以与总账的总额相对应。 3.在总账模块中,可以检查当月凭证是否已经记账,在固定资产与总账对账之前,先记账当月凭证,以保证操作的准确性。
84784987
2023 05/17 16:54
对方给了一张固定资产折旧表
meizi老师
2023 05/17 16:56
你好; 核对下数据 ; 核对下 和你们实际的数据是否一致;      
84784987
2023 05/17 17:13
我没有录固定资产原值
meizi老师
2023 05/17 17:18
你好; 要录入单哦; 不录入你肯定不对的   
84784987
2023 05/17 17:29
制造业的机械设备录什么部门
meizi老师
2023 05/17 17:30
你好; 你录入生产部门 
84784987
2023 05/17 17:32
折旧时科目是管理费用还是制造费用?
meizi老师
2023 05/17 17:34
你好;记入制造费用-折旧费  
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