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老师,4月给员工报销了一笔钱,一部分缺发票,这个发票5月才开过来,可以放到4月报销那笔后面吗?还是4月先计其他应收、5月再入费用

84785024| 提问时间:2023 05/17 14:53
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是4月先计其他应收、5月再入费用的。
2023 05/17 14:54
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