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有个个税手续费退回,计入其他收益了34块左右,有销项税的,然后增值税申报表是把34加上去了,也就是48287977.11,但是汇算清缴,利润表还是48287942.35,这种情况,这个34该放哪啊,纳税调增就可以吗,还是要怎样。 有个老师说,营业外收入也可以做出销项税,可我做不出来啊,只有主营业务收入那里加上34,才会有销项税体现出来,我增值税申报表比利润表多34,这样可以吗,正常吗

84785027| 提问时间:2023 05/17 16:45
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!增值税比所得税的收入多34是正常的,没有说这两个一定要相等的
2023 05/17 16:46
84785027
2023 05/17 16:50
那我营业外收入,或者说其他收益,那里的要做出税的金额,我可以把营业外收入的钱计入主营业务收入吗,因为我感觉这个不计入主营的未开票收入,就没办法做出税了
丁小丁老师
2023 05/17 17:05
您好!营业外收入不是主营业务收入,他就放在其他收益就行了
丁小丁老师
2023 05/17 17:05
增值税一样的申报,在无票收入那里申报就行
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