问题已解决
我公司销售机床180万,其中客户付了90万融资租赁公司付了90万,我公司把180万的发票都开给了融资租赁公司,现在我公司账务处理怎么做?
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速问速答同学你好
你们做固定资产清理就可以
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2023 05/17 18:40
84784971
2023 05/17 18:41
老师我们是销售机床不是处理固定资产我们就是卖机床的
朴老师
2023 05/17 19:34
那你做
借应收贷主营业务收入贷销项
84784971
2023 05/17 19:35
应收是融资租赁公司还是客户
84784971
2023 05/17 19:36
发票是开给融资租赁公司的,收款是他两一人一半
朴老师
2023 05/17 19:37
客户哦
这个挂客户名字
84784971
2023 05/17 19:38
收款的时候借银行存款贷应收账款后面付的原始凭证就是融资租赁付款的回单和客户付款的回单对吗,和开票的抬头对不上也没事儿是吗
朴老师
2023 05/17 19:40
没事,这个相当于银行贷款,是一个道理