问题已解决

缴纳的税额,本月做账发现账上的税额与缴纳的税额不符,相差150左右,账上的税额较高,所以应交税费留有余额,原因是因为有一张发票是开的3%,其余的都是1%开的,我应该要怎么做才能调整?

84784950| 提问时间:2023 05/17 23:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
按照3%开的发票按照1%交的吗 剩余的2%的可以结转到营业外收入
2023 05/17 23:51
84784950
2023 05/17 23:53
怎么写分录呀
郭老师
2023 05/17 23:53
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
84784950
2023 05/17 23:54
好的,谢谢老师
郭老师
2023 05/18 00:07
不用客气 早点休息
84784950
2023 05/18 10:09
老师,1月产生的,本月可以做吗?摘要那里要怎么写
郭老师
2023 05/18 10:11
你好,可以的,补结转增值税就可以。
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