问题已解决
老师,考虑到汇算清缴,年底预付账款-电费 没有收到发票,是按照收益原则先逐月进费用 还是年底就挂在预付账款里?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,可以按权责发生制,按月计提计入费用核算
2023 05/18 09:03
84784960
2023 05/18 09:06
那这张账面上不久分不清哪些来票 了哪些没来票了吗
邹老师
2023 05/18 09:06
你好,账面上不久,是什么意思呢?
84784960
2023 05/18 09:09
意思时平时来发票预付再转费用,这样我根据账面预付余额就知道哪些付了钱还没来票。但是如果根据你说的那样权责发生制没来票也逐月入账,1,从账面余额不知道哪些票来了没 2.这个没来票入费用是要做台账登记的?
邹老师
2023 05/18 09:10
你好
1,预付账款,就是没有取得发票的
2,这个不需要单独做什么台账的
84784960
2023 05/18 09:11
但是现在不是没来票,预付也结转到费用了吗 无法从预付余额判断来了多少票没来多少票啊
邹老师
2023 05/18 09:13
你好,可以做个表格登记,取得了多少发票,多少没有取得发票
84784960
2023 05/18 09:14
实务中 预付账款到底是来票再转费用 还是每月摊销不管来没来票啊
邹老师
2023 05/18 09:18
你好,是按权责发生制,按月计提计入费用核算
84784960
2023 05/18 09:31
如果按照这样权责发生制,是不是要做台账,什么票来了没了
邹老师
2023 05/18 09:31
你好,是的,是这样的
84784960
2023 05/18 09:46
平时没来票我就挂预付,年底结账的时候再转费用,这样工作量也小点,这样做问题大不大
邹老师
2023 05/18 09:47
你好,个人建议是按月处理
84784960
2023 05/18 09:52
货款预付款不用分摊吧 哪些预付款或者业务没有发票也要分摊啊 老师能大概罗列一下吗 谢谢
邹老师
2023 05/18 09:53
你好,货款的预付款,是不需要分摊的
预付的租金,就需要按月分摊了
84784960
2023 05/18 09:56
可以这样概括吗?比如房租/水电费/银行手续费/常年咨询费等需要分摊即使没发票,但是货款 工程预付款就有票再虫预付?
邹老师
2023 05/18 09:57
你好,是的,是这样的