问题已解决
请问报表其他应收款和其他应付款都为负数如何调整,是直接把其他应收款负数调整到其他应付款的那边为正数,其他应付款的负数直接调到其他应收的边为正数吗,还是把其他应收款贷方余额负数加到其他应付款余额里,不用累计加吗,那其他应收款调整之后就为0,对吗,这直接加了不还是负数吗
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你好; 你们重分类的; 比如其他应收款负数; 重分类到其他应付款栏次去写哈 ; 你只是报表重分类;账上不动的
2023 05/18 11:11
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84785011 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/18 11:12
我知道不动帐,你能再说明白点吗
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/18 11:15
你好; 意思就是 报表 设置好重分类的公式; 自动分类就行了。 你只需要检查是否 平衡报表了 就可以了。