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乙公司为一般纳税人,本月销项税额为70000元,进项税额为40000元,作计提和交纳增值税的账务处理

84784988| 提问时间:2023 05/18 12:48
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 贷:应交税费-未交增值税3 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税3 贷:银行存款3
2023 05/18 12:52
84784988
2023 05/18 12:52
增值税额怎么计算
84784988
2023 05/18 12:53
老师,把税额的计算给写出来吧
易 老师
2023 05/18 12:54
同学您好,应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款
易 老师
2023 05/18 12:54
同学您好,计算公式=7-4=3
84784988
2023 05/18 12:55
收到,谢谢老师
易 老师
2023 05/18 15:09
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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