问题已解决
房租先付 借:其他应付款 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:其他应付款 请问等到半年后取得房租发票的时候怎么做账?
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对,收到发票 放前面凭证后面就行
2023 05/18 13:59
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2023 05/18 14:07
不需要再做调整吗?
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2023 05/18 14:07
不需要抵扣进项
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/18 14:09
你好有进项就红冲原来分录 按发票入账
房租先付 借:其他应付款 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:其他应付款 请问等到半年后取得房租发票的时候怎么做账?
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