问题已解决

发现以前年度应交税费记错账了,航天信息开的普票,借方科目错了,怎么调整?

84784957| 提问时间:2023 05/18 16:29
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你调整下; 你是一般纳税人还是小规模的; 你科目确实错误了   
2023 05/18 16:30
84784957
2023 05/18 16:35
我是一般纳税人,这个是以前代账公司做的账,一直显示我未交增值税280,我想把它调整过来
meizi老师
2023 05/18 16:37
你好;      你这个科目之前全套分录怎么写的; 我看看; 看怎么来调整 
84784957
2023 05/18 16:44
这个是当月转出的金额,7月份交的增值税是这么多,他那个280不包含在这里面,所以显示我未交增值税280
84784957
2023 05/18 16:45
7月交增值税就是借:应交税金未交增值税,贷银行存款
84784957
2023 05/18 16:48
是不是进以前年度损益调整科目?
meizi老师
2023 05/18 16:50
你好;   不对哦; 你支付 借管理费用贷银行存款; 抵减 “借应交税费-应交增值税- 减免税额贷管理费用    ”
84784957
2023 05/18 16:54
这样做不行?
meizi老师
2023 05/18 16:57
可以 ; 你现在调整; 可以这样做   
84784957
2023 05/18 17:04
发现以前年度当月没有转出未交增值税,增值税已经交了,我可不可以直接补个分录?借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
meizi老师
2023 05/18 17:05
你好; 可以哈; 直接 可以补   ;但是你走转出未交增值税; 到时你还得 按我说的 去写哦; 不然不平   
84784957
2023 05/18 18:33
这个该怎么调?计提印花税是对的,但是缴纳印花税应该是借应交税费吧?
84784957
2023 05/18 18:34
我科目余额表上一直显示应交税费-应交印花税比实际多117.2
meizi老师
2023 05/18 21:02
你好; 印花税不走应交税费-应交印花税科目的;   你们是什么准则;其他应交款 是会计制度里面的科目
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