问题已解决

老师您好,我们单位去年暂估了20万奖金,做的分录是,借:管理费用--福利费20万,贷:应付账款--暂估20万,今年发了20万奖金,做的分录:借:应付职工薪酬--奖金、津贴20万,贷:银行存款20万。这样做分录是不是有问题,暂估的奖金可以暂估到应付账款科目吗?

84784953| 提问时间:2023 05/18 17:34
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  对的; 你 科目不对;   要走应付职工薪酬科目去做   
2023 05/18 17:35
84784953
2023 05/18 17:37
但是这是去年做的账,我直接可以改账吗
84784953
2023 05/18 17:42
并且,奖金可以放到福利费里面吗
meizi老师
2023 05/18 17:47
你好;   是的; 可以调整的; 你管理费用 科目是对的; 直接做;  借 应付账款贷应付职工薪酬  
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