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上年多开了销售收入增值税电子普通发票要怎么处理?

84784980| 提问时间:2023 05/19 07:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
 你好,这个是开红字发票冲减
2023 05/19 07:47
84784980
2023 05/19 08:28
跨年了还能红冲吗?
宋生老师
2023 05/19 08:29
你好,可以的,可以冲减
84784980
2023 05/19 08:38
现在是我们的开票收入比我们实际上报税局的收入多了重复开的那一张,那张重复多开的那张发票我们是没做账的,红冲要怎样做账务处理?
宋生老师
2023 05/19 08:39
你好,你这个操作本身是有错了,你开了你就要正常申报,你现在是申报错了,不是开错了。 那你现在开红字冲减,你也先要去更正之前申报少了的那个月的申报表。
84784980
2023 05/19 08:49
跨年了还能更正之前的申报表吗?
84784980
2023 05/19 08:50
如果不更正,是不是就虚开发票了?
宋生老师
2023 05/19 08:53
你好!是的,可以这样理解。
84784980
2023 05/19 09:07
我们是系统自动开票,那天系统原因提示有一张发票开不了就手动开了张2万多的,当时当月收入是更开票的对上的,后来系统又自动开了一张,导致重复开了。昨天下载明细才发现。那现在只能更正吗?
宋生老师
2023 05/19 09:08
你好是的。就是,更正申报2
84784980
2023 05/19 09:14
是要去税务局更正?
宋生老师
2023 05/19 09:15
你好不用啊,你开红字发票冲减就好了,但是你的申报的这个是报表,要去税局更正。
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