问题已解决

老师,我们公司是网店卖电视的做的是一件代发,供应商给我们开了个分销系统,我司转采购款给供应商后, 分销系统就会显示我们的可用余额。销售一件就扣一件的成本。 一个月达到规定的销售金额后,供应商给我司月返利,返利的金额也是返到分销系统里让我们当采购金额用。请问收到返利时我如何入账?

84785009| 提问时间:2023 05/19 10:22
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个要看发票咋开的 开红字发票还是你们开蓝字发票
2023 05/19 10:23
84785009
2023 05/19 10:43
都不开,是供应商在开发票时这部份就票折了,比如我们付了1万元货款,返利有1000,那我们可以购买1.1万的货品,但收到的发票是开了1.1万,再票折1000,最后我们收到的票额就是10000
朴老师
2023 05/19 10:49
按照折扣后的金额开发票做账 这个返利直接冲减往来科目
84785009
2023 05/19 12:07
怎么冲?分录怎么写?
84785009
2023 05/19 12:14
因为公司支付采购款时都是一预付进去的,走的都是预付款 ,那么请老师教一下我收到返利后怎么冲往来科目呢
朴老师
2023 05/19 12:20
接银行 贷预付账款 这样
84785009
2023 05/19 12:26
但是我是收不到钱的,供货方是直接放进了我预付账款的余额里了
84785009
2023 05/19 12:28
这是是冲成本吗,也就是借成本吗
朴老师
2023 05/19 12:41
那你就 借预付账款 贷主营业务成本
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