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预付账款确定收不到发票了,领导要求做坏账处理,之后100%计提坏账,这个过程的中的分录应该怎么做?

84784990| 提问时间:2023 05/19 11:12
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你如果想简单,直接借营业外支出 贷应收账款
2023 05/19 11:16
84784990
2023 05/19 11:21
支付时挂的是借方预付账款,贷方银行存款,转成坏账处理的时候怎么转?
宋生老师
2023 05/19 11:23
你好,期末计提或补提坏账准备时,借:信用减值损失——计提的坏账准备,贷:坏账准备。期末冲减多计提的坏账准备时,借:坏账准备,贷:信用减值损失——计提的坏账准备。实际发生坏账损失时,转销坏账准备,借:坏账准备,贷:应收账款等。
84784990
2023 05/19 11:27
我的意思是说现在挂的是预付账款科目,要转成坏账怎么转,支付时借:预付账款,贷:银行存款,转坏账时是借:坏账准备,贷:预付账款,计提坏账时是借:信用减值损失,贷:坏账准备,这中间的分录是这样做吗
宋生老师
2023 05/19 11:27
你好,借:信用减值损失——计提的坏账准备,贷:坏账准备。 借:坏账准备,贷:预收账款等
84784990
2023 05/19 11:47
就是直接计提坏账了,不需要先把预付账款转成坏账,先计提后再转销了预付账款是吗
宋生老师
2023 05/19 11:48
你好是的。就是直接计提坏账,然后确认坏账。
84784990
2023 05/19 11:49
我那个挂的是预付账款科目,不是预收账款科目
宋生老师
2023 05/19 11:50
你好,我打错了,是预付。
84784990
2023 05/19 11:50
好的,多谢老师的解答
宋生老师
2023 05/19 11:51
 你好,不用客气的了
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