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老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?

84785013| 提问时间:2023 05/19 17:00
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023 05/19 17:01
84785013
2023 05/19 17:02
会计分录怎么做?老师,麻烦指导。
辜老师
2023 05/19 17:04
借:库存商品,贷:暂估应付款 借:主营业务成本,贷:库存商品
84785013
2023 05/19 17:09
老师,我们打给对方的采购款,我做的是借应付账款,贷银行存款。然后借库存商品,贷应付账款 暂估。最后再结转成本。是这样的吧?
辜老师
2023 05/19 17:09
是的,你的理解是对的
84785013
2023 05/19 17:39
那如果采购的票开过来了,我又该如何做分录?
辜老师
2023 05/20 08:47
如果发票金额和暂估入库的金额一样 那就是,借库存商品,负数,贷应付账款 暂估,负数 然后,借,库存商品,贷,应付账款,
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