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去年12月份交的房租,今年4月份才收到房租发票,没收到发票之前的分录是管理费用-房租暂估 贷:应付账款某公司暂估 ,4月份收到发票的时候,是不是要先把去年的暂估冲掉,借:管理费用-房租暂估负数 贷:应付账款某公司暂估负数?

84784974| 提问时间:2023 05/19 17:06
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 你好 是的 是这么做的。
2023 05/19 17:07
84784974
2023 05/19 17:12
4月份把去年12月份到今年的1-3月做一笔借:管理费用-房租,4个月的合在一起做可以吗?
星河老师
2023 05/19 17:15
同学 你好 1-4月份的可以合在一起做 备注要写好。
84784974
2023 05/19 17:17
红冲的时候摘要是不是写红冲某月某日多少号凭证?合在一起的时候怎么写摘要好一点呢
星河老师
2023 05/19 17:21
同学 你好 这个需要的。 红冲的时候摘写:写红冲某月某日多少号凭证。 合在一起的时候:计提1-4月份XXX
84784974
2023 05/19 17:24
老师,有个12月份的,摘要 是不是也要把12月份加上去
星河老师
2023 05/19 17:33
同学 你好 有12月份的是吧? 这个需要把12月份的计算加上去的。
84784974
2023 05/19 17:41
红冲暂估是不是因为账务处理中不能有暂估?
星河老师
2023 05/19 17:48
同学, 红冲暂估是因为发票来了之后要红冲。 否则就重复入账了。
84784974
2023 05/19 17:52
好的,谢谢老师
星河老师
2023 05/19 18:12
不客气。请持续关注学习。
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