问题已解决
客户找我们过账,就是对公转了一笔,然后我们收取税点,再对私转给客户,这个要怎么做分录呢,比如客户要开一张50000的票,我们收取他3%的税点
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速问速答学员朋友您好,借:银行存款,贷:营业外收入
2023 05/20 16:50
84784993
2023 05/20 16:58
那我们做账的时候,是不是要先按票做收入?
借:银行存款 50000
贷:预收账款 44247.79
应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21
84784993
2023 05/20 17:00
后面我们不是要对私转给客户,由于我们是收取他3%也就是只需要私户转他48500元了,这个分录也怎么做呢
易 老师
2023 05/20 17:07
学员朋友您好,借:银行存款,贷:其他应付款,营业外收入借:其他应付款,贷银行存款
84784993
2023 05/20 17:13
不用按票先做了吗?直接就做
借:银行存款 50000
贷:其他应付款 48500
营业外收入1500
然后转私做
借:其他应付款 48500
贷:银行存款 48500
我们不做应交税费这个科目了吗?
84784993
2023 05/20 17:15
我的想法是这样的
对公开票的这个业务先做
借:银行存款 50000
贷:预收账款 44247.79
应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21
然后对私转再做这个
借:预收账款 44247.79
营业外支出 4252.21
贷:银行存款48500
不知道这样可以吗
易 老师
2023 05/20 18:10
你说的这种也可以的。