问题已解决

客户找我们过账,就是对公转了一笔,然后我们收取税点,再对私转给客户,这个要怎么做分录呢,比如客户要开一张50000的票,我们收取他3%的税点

84784993| 提问时间:2023 05/20 16:45
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员朋友您好,借:银行存款,贷:营业外收入
2023 05/20 16:50
84784993
2023 05/20 16:58
那我们做账的时候,是不是要先按票做收入? 借:银行存款 50000 贷:预收账款 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21
84784993
2023 05/20 17:00
后面我们不是要对私转给客户,由于我们是收取他3%也就是只需要私户转他48500元了,这个分录也怎么做呢
易 老师
2023 05/20 17:07
学员朋友您好,借:银行存款,贷:其他应付款,营业外收入借:其他应付款,贷银行存款
84784993
2023 05/20 17:13
不用按票先做了吗?直接就做 借:银行存款 50000 贷:其他应付款 48500 营业外收入1500 然后转私做 借:其他应付款 48500 贷:银行存款 48500 我们不做应交税费这个科目了吗?
84784993
2023 05/20 17:15
我的想法是这样的 对公开票的这个业务先做 借:银行存款 50000 贷:预收账款 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 然后对私转再做这个 借:预收账款 44247.79 营业外支出 4252.21 贷:银行存款48500 不知道这样可以吗
易 老师
2023 05/20 18:10
你说的这种也可以的。
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