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3月份账面收入5000,5月份开票,收入确认在3月份,但是5月份开票时,由于某种原因实际开票收入比3月份确认收入多200或少200,怎么处理?会计分录? 会计分录要写金额

84785046| 提问时间:2023 05/21 08:50
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好 做账5月份冲销多开票部分
2023 05/21 08:57
84785046
2023 05/21 09:07
我是小白,3月份确认收入的会计分录,5月份会计分录分别怎么做
思顿乔老师
2023 05/21 09:23
你好 3月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费
思顿乔老师
2023 05/21 09:23
5月份 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费(负数)
84785046
2023 05/21 09:43
多200和少200的会计分录呢
思顿乔老师
2023 05/21 11:26
你好 3月份 借:应收账款200 贷:主营业务收入 贷:应交税费
思顿乔老师
2023 05/21 11:26
5月份 借:应收账款(负数—200) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费(负数)
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