问题已解决
购买固定资产,款已付,发票未收到,分录? 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 发票已收到。 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:预付账款 次月折旧(设备安装好次月) 借:制造费用(生产车间使用) 贷:累计折旧 结转 借:生产成本 贷:制造费用
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速问速答您好,整体思路是对的。但是如果发票如果不是随后就到,比如跨月的,期末应按不含税价先暂估计入固定资产。
2023 05/21 17:57
84785032
2023 05/21 18:37
5月转账,发票6月到,分录
5月也应该预估固定资产?
立峰老师
2023 05/21 18:41
是的,亲。是这样的。不能以发票是否到为准。
84785032
2023 05/21 22:09
分录如何写?
84785032
2023 05/21 22:09
5月分录如何写?
立峰老师
2023 05/21 22:12
5月付款时
借:预付账款
贷:银行存款
5月暂估
借固定资产(不含税金额)
贷:应付账款-暂估
6月发票到
借应付账款-暂估
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款-供应商
84785032
2023 05/22 13:12
收到 谢谢
立峰老师
2023 05/22 16:46
不客气,同学,如果有问题联系我,方便的话可以给我五星好评,谢谢。