问题已解决

老师,其他应收账款期末借方余额为负数,我这建账需要调账吗,还是直接按期末余额建账呢

84785021| 提问时间:2023 05/22 09:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接按期末余额建账就是了哈
2023 05/22 09:06
84785021
2023 05/22 09:12
那应付工资期末贷方余额为负数,需要调账吗
家权老师
2023 05/22 09:15
都不需要调整的,直接按期末余额建账就是了
84785021
2023 05/22 09:15
好的,谢谢老师
84785021
2023 05/22 09:16
老师,这样一来应付工资会不会一直都是负的
家权老师
2023 05/22 09:21
先建账以后,查明原因再调整
84785021
2023 05/22 09:24
之前给外面的会计做没有预收账款和预付账款,但应付工资不知道她怎么就弄有期末贷方余额为负数,实际没有多支付工资过
家权老师
2023 05/22 09:33
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~