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老师,公司2022年计提了管理费用600,借:管理费用-差旅费600,贷:其他应付款-个人600,2023年4月来了发票100元,现在怎么做会计分录

84785034| 提问时间:2023 05/22 09:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:其他应付款-个人100 贷:银行存款100
2023 05/22 09:36
84785034
2023 05/22 09:38
可是并没有付款给他,为了汇算清缴找了100元发票,这个怎么做分录
家权老师
2023 05/22 09:41
这个不能做账的,查到以后是虚开的,罚款1万以上
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