问题已解决
老师,2019年收到了一份虚开成本发票,2022年已补交了税款,这个怎么做账务处理
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速问速答你好,是针对补交税款做分录?
2023 05/22 11:47
84784969
2023 05/22 11:54
整个账务处理
邹老师
2023 05/22 11:55
你好
借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税 ,营业外支出 —滞纳金, 贷:银行存款
84784969
2023 05/22 12:16
是普票,用不用调以前年度埙益,未分配利润
邹老师
2023 05/22 12:57
你好,这个不需要通过 以前年度埙益调整 科目核算,直接计入 营业外支出 就是了
84784969
2023 05/22 13:25
是普票,没有增值税可低,怎么做账
邹老师
2023 05/22 13:26
你好,是普票,你之前所做的分录是?