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1月增值税及附加税费申报表附列资料五中增值税免抵税额,为什么是12月出口退税申报汇总表中的免抵税额?

84785010| 提问时间:2023 05/22 14:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 免抵税额是出口退税部分抵了内销部分的增值税,是因为一个是应退、一个是应交,所以抵掉了
2023 05/22 14:48
84785010
2023 05/22 14:51
那老师我算1月的增值税税负的话,当期免抵税额和当期免抵退税销售额用几月份的数据
朴老师
2023 05/22 15:04
同学你好  这个就用一月的
84785010
2023 05/22 15:07
就是说当月增值税申报时增值税免抵税额是取的我上月出口退税申报汇总中的免抵税额,但是我算增值税税负时是用我当月出口退税申报汇总中的免抵税额计算增值税税负是吗
朴老师
2023 05/22 15:10
同学你好 对的 是这样
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