问题已解决
2022年做账的时候有一笔分录如下,涉及到应付职工薪酬分录 借主营业务成本 贷:应付职工薪酬-提成 贷:应付账款 请问申请汇算清缴的应付职工薪酬申报表时,以上涉及到这笔分录的数字,要不要填写到第九行的其他?还是说不用这笔分录的数字不用填写到应付职工薪酬申报表里面?
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速问速答你好; 你做应付账款 是什么业务的;才好判断 ; 写什么表格
2023 05/22 14:54
84784955
2023 05/22 15:04
这个是做账的分录,财务做账时,把这个人员的提成结转成本,那么这个分录的数字要申报到汇算清缴的应付职工薪酬的第九行其他里面吗?
meizi老师
2023 05/22 15:08
你好; 你们做这笔分录是什么业务的; 我好判断 是什么栏次哈
84784955
2023 05/22 15:11
我们公司是做推广服务的,这个业务人员的工资是做成本,结转成本
meizi老师
2023 05/22 15:16
你好; 那你就 在工资薪金去填写; 怎么会在9栏次去写哦; 不对的
84784955
2023 05/22 15:27
利润表的年累计数有营业外支出300元,这边是工会经费滞纳金,那是不是在汇算清缴调整明细表的20行税收滞纳金、加收利息那里填写账载金额填写300元哈?
meizi老师
2023 05/22 15:28
你好1; 是的; 是这样来的; 税收金额写0 ; 到时调整即可