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你好,老师请问支付办公室房租和收到专票怎么做分录呀?

84784972| 提问时间:2023 05/22 15:33
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好借,预付账款,贷,银行存款。 借,管理费用,房租,应交税费,应交增值税进项税额。带预付账款
2023 05/22 15:33
84784972
2023 05/22 15:36
预付账款后面要不要写明细了呀?
宋生老师
2023 05/22 15:40
你好这个你可以用公司名称做二级科目。
84784972
2023 05/22 15:40
好的,谢谢老师
宋生老师
2023 05/22 15:43
你好,不用客气的了。
84784972
2023 05/23 09:00
老师,摊销时怎么写分录呀?
宋生老师
2023 05/23 09:03
你好,借,管理费用,租金贷。预付账款
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