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老师您好,请问业务招待费用汇算清缴填写哪个表,应该怎么填?

84784965| 提问时间:2023 05/22 16:01
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 纳税调整明细表  账上金额是实际发生的 税收按下面计算填写  你好:  招待费税前扣除标准:   按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五, 举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。   计算方法:   按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。
2023 05/22 16:02
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