问题已解决
老师,我在22年有暂估数据,23年4月收到了他们开出来的发票,我是不是在做23年4月账的时候先红冲22年的那笔暂估,然后对应的在写一笔分录把正确的数据写上去并且把发票贴在这个对的凭证后面?
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速问速答 你好,是的,就是这样子做。
2023 05/22 16:14
84784975
2023 05/22 16:17
那我22年汇算清缴就不需要把这笔暂估调增了对吧?
宋生老师
2023 05/22 16:21
你好是的,你收到了发票可以不用调。