问题已解决
老师,暂估材料入库后,收到发票除了红冲之前暂估的分录,我还做了笔红冲暂估成本的分录,借:生产成本(原材料)红字,贷:原材料(暂估金额)红字。对吗
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速问速答同学你好
来发票之后只红冲暂估入库的分录就可以
2023 05/22 16:34
84784989
2023 05/22 16:35
那我还做了红冲成本的分录可不可以
84784989
2023 05/22 16:39
我的理解是当月暂估入库了,也暂估了成本,所以收到发票后红冲入库,再正确入库,那不得红冲上月入账的成本吗?
朴老师
2023 05/22 16:45
同学你好只要你收到 成本发票了就不用红冲上月的成本
只要红冲暂估的再按照收到的发票做分录就可以
84784989
2023 05/22 16:48
啊,我2022年的两笔暂估都红冲了成本,那怎么办,要调账吗?
84784989
2023 05/22 16:51
我以为暂估后领用了原材料,有笔借:生产成本(原材料),贷:原材料(暂估金额), 所以收到发票也要红冲这笔业务呢!
朴老师
2023 05/22 16:55
同学你好
那你重新做成本就可以
84784989
2023 05/22 17:00
老师,我知道怎么回事了,我这么晕没错呢,红冲原材料入库时有了笔负数入张了吗,那我再月底领用原材料时,是不是也要领一笔负数啊!
84784989
2023 05/22 17:00
做没错呢,红冲原材料入库时有了笔负数入张了吗,那我再月底领用原材料时,是不是也要领一笔负数啊!
朴老师
2023 05/22 17:06
同学你好
对的
理解正确哦
84784989
2023 05/22 17:08
那就没做错了对吧!
84784989
2023 05/22 17:18
那领用负数原材料的分录就是,借:生产成本(原材料)负数,贷:原材料(暂估)负数
朴老师
2023 05/22 17:28
同学你好
那你做蓝字发票的分录再做领料和结转成本的
84784989
2023 05/22 17:39
是的,我是红字,蓝字入账后,再做了笔红字领料
朴老师
2023 05/22 18:03
只要冲减了就可以