问题已解决

因为采购原材料,对方开给我们的进货单是100元,我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的,我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们,对方就要求在100的基础上加上1块的税款,也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况,该怎么做账。

84784976| 提问时间:2023 05/22 16:39
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  红冲原来100的按 101入账
2023 05/22 16:43
84784976
2023 05/22 16:57
但是我们几乎每个月都有这种情况,就是上个月收到货,入库存。这个月收到发票,付款。就是每一批货都有差额。这样做不合适吧
玲老师
2023 05/22 17:06
。收到发票把原来暂估的红冲。然后按发票入库就行了。
玲老师
2023 05/22 17:07
。其实你要是能正确知道发票情况,应该不会出现差额的。 。要是收普票就是价税合计金额入库。 要是专票能抵扣,就是不含税金额。
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