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老师,发放出去的劳务报酬工资怎么做分录

84784953| 提问时间:2023 05/23 16:25
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 借管理费用- 劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款;  应交税费-应交个人所得税;缴纳 :借 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
2023 05/23 16:26
84784953
2023 05/23 16:28
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬,我是这么计提的,有什么问题呢
meizi老师
2023 05/23 16:33
你好; 你们是什么类型的公司;  才好判断的
84784953
2023 05/23 16:35
建筑施工,有时候请一些临时工,签劳务合同,干几个月
meizi老师
2023 05/23 16:39
你好 ;  借工程施工- 合同成本 -劳务费 贷银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税 ;这样挂哈 ; 开票给你   
84784953
2023 05/24 09:17
老师,还有一个问题,就是这个劳务工资,(对方甲方,我公司是乙方)这个劳务工资是由甲方给我们代发。银行流水从甲方付的工资(合同中写明了),最后结算工程款时我们乙方再做劳务工资结算,这个分录借:工程施工-合同成本-劳务费,贷方怎么做呢
meizi老师
2023 05/24 09:18
你好  借工程施工 贷应收账款- 甲方 ;  你之前要挂甲方的收入的 
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