问题已解决
2022年多计了营业外收入2000,2023年账上已通过以前年度损益调整,增加了2000利润,那我应该在2023年做2022年度的企业所得税申报时,应该填2000,还是0?或者是应该在哪里作出调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答纳税调整项目明细表(A105000)
这张表的第26行,跨期扣除项目这里调整。
2023 05/23 16:35
2022年多计了营业外收入2000,2023年账上已通过以前年度损益调整,增加了2000利润,那我应该在2023年做2022年度的企业所得税申报时,应该填2000,还是0?或者是应该在哪里作出调整?
赶快点击登录
获取专属推荐内容