问题已解决

老师你好,去年我暂估材料成本100万,今年收到60万,这60万我该如何账务处理

84785010| 提问时间:2023 05/24 09:57
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
把发票附在原暂估凭证后边
2023 05/24 09:59
84785010
2023 05/24 09:59
账务该如何处理呢
家权老师
2023 05/24 10:05
不抵扣增值税不需做账
84785010
2023 05/24 10:08
抵扣进项税了,专票
家权老师
2023 05/24 10:14
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 也可以计入利润分配-未分配利润  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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