问题已解决
老师,员工的招待费用报销。我可以总和他们的报销单,做账做在一笔上面吗。直接做一笔分录,借××费用,贷银行
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速问速答可以的,可以这么做的。
2023 05/24 10:06
84785006
2023 05/24 10:07
老师,那员工报销油费的话。油费是专票,在报销单上直接写的总数。我做账的时候,这个费用要填不含税的数是吗?
84785006
2023 05/24 10:08
比如报销的油费是113元,报销单上也是填的113元。我做账的时候写:借××费用100进项税13,贷银行113
郭老师
2023 05/24 10:11
你看一下这个允许抵扣吗?允许抵扣的话,按照不含税的金额来做。
84785006
2023 05/24 10:12
老师,那有一份发票实际上已经公户打款了,然后员工又拿着发票来报销。然后会计给重复报销了,这种情况怎么办
郭老师
2023 05/24 10:16
你好,那就把钱收回来。
84785006
2023 05/24 10:19
那还是公户收回吗?收回怎么做账呢
郭老师
2023 05/24 10:19
对的是的,你支付出去怎么做的,重复支付的那一次怎么做的,红冲就可以了。
84785006
2023 05/24 10:21
本月做的账。支付出去的时候是xx费用,贷银行。那怎么调账呢
郭老师
2023 05/24 10:22
借银行存款,借费用负数。
84785006
2023 05/24 10:34
老师,可以把这多报销的费用,作为其他应收款吗,下一次报销的时候直接冲销掉可以吗
郭老师
2023 05/24 10:37
可以的,可以这么做的。
84785006
2023 05/24 10:39
老师,那员工报销油费300。没有正好300的油票,可以拿一份350的邮票报销吗?报销单上写300的金额,做账也做300的金额。实际付的是350的油票可以吗
郭老师
2023 05/24 10:41
可以的,报销看你实际报销金额就行。
84785006
2023 05/24 11:01
老师,请问一下。员工的餐费每月有上万块,而且买菜这些都没有发票。请问这一块的费用支出分摊到员工的餐补费用里面可以吗。还有什么好办法吗
郭老师
2023 05/24 11:03
你好,做餐补的话,能分出每个人需要交个税,要么你就无票支出汇算清缴,纳税调增。
84785006
2023 05/24 11:05
那还有什么办法能顶公司这部分费用支出吗
郭老师
2023 05/24 11:09
其他的发票来代替就是了。
84785006
2023 05/24 11:21
明白了老师
郭老师
2023 05/24 11:24
不用客气,工作愉快