问题已解决

老师!我的汇算清缴这个是对的,你帮忙看下哪里有问题 1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第1列“销售费用中业务招待费”为:【47723.55】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第3列“管理费用中业务招待费”为:【151001.22】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第15行第1列“业务招待费支出账载金额”为:【198724.77】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的业务招待费合计数大于A105000《纳税调整项目明细表》中业务招待费账载金额,请核实。

84784998| 提问时间:2023 05/24 10:24
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你再纳税调增明细表填写的数字好税收金额不对
2023 05/24 10:36
84784998
2023 05/24 11:03
算的合计数是一样的是198724.77啊 哪里有问题,我看不出来
暖暖老师
2023 05/24 11:04
你把纳税调整明细表的数字发给我看看来,账载金额和税收金额
84784998
2023 05/24 11:44
老师你看下。。
暖暖老师
2023 05/24 11:47
那应该是对的这里
84784998
2023 05/24 11:51
那怎么有风险提示啊
暖暖老师
2023 05/24 11:53
你的营业收入是多少?
84784998
2023 05/24 13:59
营业收入是101712921.99
暖暖老师
2023 05/24 14:01
实际发生的198724.77*60%=119234.86 营业收入的千分之五101712921.99*0.005=508564.61 可以抵扣的是119234.86没有问题的
84784998
2023 05/24 14:10
是的 那为什么有提醒风险可以不管直接提交吗
暖暖老师
2023 05/24 14:14
那不知道为什么了这里的,你的填写和计算都是没有问题的
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