问题已解决
我们老板有A公司跟B公司,B公司购买材料并收到对方开具的发票,但是出纳付款错了,将A公司的公户付到了对方, A公司内账处理 借:其他应收款-B公司 贷 银行存款 (未做外账) 后来出纳更正 将B公司的钱还给A公司 内账 借:银行 贷其他应收款 外账应该怎么做呢
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速问速答你好; 那你就 挂往来就行了; B做; 借库存商品; 进项税贷应付账款- 供应商; 借 应付账款- 供应商; 贷其他应付款 -A公司
2023 05/24 10:53
84785006
2023 05/24 11:05
A公司的外账怎么做,老师
meizi老师
2023 05/24 11:09
你好; A做 :借其他应收款-B 公司 贷银行存款
84785006
2023 05/24 11:13
收到出纳更正的钱呢?也是 借 银存 贷其他应收B公司吗
meizi老师
2023 05/24 11:16
你好; 出纳更正的钱 ? 出纳把钱 从B支付给A 就 冲往来科目即可