问题已解决
老师,我22年10月有一笔调账,应该是借方负数,我直接记贷方了,导致利润表的管理费用跟科目余额表不一样,就差了这个数,这个问题该怎么办呀老师?
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速问速答同学你好
那你红冲错误的再做正确的
2023 05/24 15:30
84784984
2023 05/24 15:31
老师,我还需要年底反结账重新做还是现在红冲就行了
朴老师
2023 05/24 15:40
同学你好
现在红冲就行
84784984
2023 05/24 15:44
老师,您看我发的凭证,之前下错了,发现后我直接给调了,没做红冲,这样做年底报税按照利润表的数是正确的还是科目余额表的数正确
朴老师
2023 05/24 15:49
汇算清缴按照调整后的来就可以