问题已解决

老师。你好。上月发票开错了,但是已经认证抵扣。这个月对方红冲后重新开具正确专票。这样我们上月需要进项税转出吗?

84784955| 提问时间:2023 05/24 15:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023 05/24 15:47
84784955
2023 05/24 15:50
意思上个月需要更正申报吗?但是这个月开进来和红冲的。一正一负算抵消了。
郭老师
2023 05/24 15:52
不用更正申报的,你开了红字信息表之后,你当月进项转出,下一个月申报。
郭老师
2023 05/24 15:52
认证了可以的,可以抵扣。
84784955
2023 05/24 15:54
老师,我没有明白。意思4月不用更正。5月他一正一负的开进来实际上也就不用抵扣了吗?因为没有金额
郭老师
2023 05/24 15:56
四月份你凭什么更正?为什么要更正?四月份又没有开红字,信息表是正常认证的。
84784955
2023 05/24 15:58
哦哦,实际上关系到的是5月份。那这样我可以5月红冲以后再开正确的进来。对进项税实际上没有任何的影响。是吗?
郭老师
2023 05/24 15:59
是是的,没有影响的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~