问题已解决

老师 请问公司购买福利,先付款,然后福利到货收到发票,再发放,分录怎么做呢

84785036| 提问时间:2023 05/24 16:16
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,借管理费用——福利费  贷 应付职工薪酬  借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023 05/24 16:17
84785036
2023 05/24 16:20
老师 我在实操模块做题,先付款买福利,答案是借 其他应付款 贷银行存款  收到发票和产品时 借应付职工薪酬–福利费 贷 其他应付款 这里为什么要用其他应付款呢,尤其是第一步,已经付了款,为什么还要用其他应付款呢
小锁老师
2023 05/24 16:22
第一步相当于他先做一个往来科目了
84785036
2023 05/24 16:23
请问这样做的好处是什么呢?为什么不用预付账款?
小锁老师
2023 05/24 16:26
她不想设置多个往来科目,怕麻烦
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