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丙企业(增值税一般纳税人)生产并销售 A产品,适用增值税税率为13%。2022年6月发生27.6万 以下销售业务:(1)销售给甲公司 A产品 1000 件,每件售价为 30 元。另收取装卸费 2260元。(2)销售给 (1)全年 乙公司A产品2000 件,每件售价为30元。 委托某运输公司运输,代垫运输费用5100元,运费发票已 (2)其他 (3)缴 转交给乙公司。要求:分别计算相应业务的增值税额,并编制业务一的会计分录。

84785002| 提问时间:2023 05/24 17:06
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 你好  借 应收账款  贷 主营业务收入     应交税费-应交增值税-销项税
2023 05/24 17:10
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