问题已解决
老师 请问本年利润借方减贷方,那本年利润贷方负数的话是借方加贷方 借本年利润25638贷本年利润2356贷本年利润2.3红字 25638-2356+2.3是这样吗?
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速问速答您好
本年利润是贷方余额
本年利润贷方负数的话是借方发生额大于贷方发生额
2023 05/25 09:27
84784986
2023 05/25 11:05
好的老师。那可以问您一下企业税收说明怎么写不,
bamboo老师
2023 05/25 11:16
请问写哪个税种 哪里需要写说明 税务么?
84784986
2023 05/25 11:25
企业所得税和增值税,老师不需要了谢谢,
bamboo老师
2023 05/25 11:35
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784986
2023 05/25 11:43
好的,老师 公司开通企业**收付款码,搞活动的时候收到款了,我们提现到公户,这贷方要放到哪个科目呢?
bamboo老师
2023 05/25 11:45
请问活动是为了促销 然后收到的销售款项么
84784986
2023 05/25 11:55
是促销活动费用,
bamboo老师
2023 05/25 11:56
活动费用不是应该支付 怎么是收到?
84784986
2023 05/25 12:02
我们是组织活动需要参加活动的客户就付款,我们来收款
bamboo老师
2023 05/25 12:26
借 银行存款
贷 预收货款
后期举办活动
借 预收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
84784986
2023 05/25 12:48
好的老师明白了,那以后不提现到公户里,直接在**支付上用,那也要做账吧!
bamboo老师
2023 05/25 13:12
是的 也一样的要账务处理
84784986
2023 05/25 16:19
老师请帮忙看一下,3月支付物业费没有发票图一,7月对方才开发票图2,这样做可以吗?
bamboo老师
2023 05/25 16:20
请问单位用什么会计准则
84784986
2023 05/25 16:32
小规模公司的用小企业会计准则
bamboo老师
2023 05/25 16:33
那不需要用以前年度损益调整科目的
直接用利润分配-未分配利润科目就好了
84784986
2023 05/25 16:40
好的 老师 这物业费是有21年的7月20至22年的2月28的,22年3月才付款,那借方要计入那个科目呢?
bamboo老师
2023 05/25 16:41
用利润分配-未分配利润科目啊
84784986
2023 05/25 16:49
22年3月份
借:利润分配-未分配利润6593.55
借管理费用 4369.5
贷:银行存款 10963.05是这样吗?
那7月份拿到发票要怎么做呢?
bamboo老师
2023 05/25 17:00
付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款
暂估入账
借:利润分配-未分配利润6593.55
借管理费用 4369.5
贷:应付账款-暂估 10963.05
收到发票
借:应付账款-暂估10963.05
贷:应付账款10963.05