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10. 12月10日结算本月应付工资,其中生产车间甲产品生产工人工资140 000元、乙产品生产工人工资为100 000元,生产车间管理人员工资60 000元,行政管理部门工人工资80 000元,销售部门的工资20 000元。11. 12月11日新购入的生产线试运行顺利通过,当即投入生产。12. 12月12日捐赠希望工程200,000元。13. 12月15日通过银行转账支付职工工资。14. 12月16日销售商品一批,增值税率13%,货款1 000 000元及其增值税额尚未收到。15. 12月16日工厂人力资源部李利报销差旅费4800元,其曾预支现金5000元,余款退回。16. 12月16日用银行存款支付行政管理部门的零星支出10 000元。17. 12月18日预收货款500 000元存入银行。后销售预收款款的产品价值1 500 000元,增值税率13%,冲销原预收货款的同时,其余款项存入银行。18. 12月20日由于客户违约,收取违约金30 000元存入银行。19. 12月22日用银行存款支付销售产品过程中的广告费200 000元、推销费300 000元。20. 12月25日计算应交纳

84784996| 提问时间:2023 05/25 10:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请问你想问的问题具体是?
2023 05/25 10:34
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