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老师,我23年5月份之前取得22年汇算清缴的发票是直接贴在22年凭证后面吗?

84784975| 提问时间:2023 05/25 11:01
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
23年5月份之前取得22年汇算清缴的发票是直接贴在22年凭证后面。
2023 05/25 11:01
84784975
2023 05/25 11:03
那我23年就不需要做这个发票的账了吧?就是像一些暂估的发票,还需要做冲减分录吗?
文文老师
2023 05/25 11:09
23年就不需要做这个发票的账了
84784975
2023 05/25 11:13
好的,那我可不可以理解为暂估的数据就不需要在写分录冲减了?但是如果不冲减不是一直有一个数据挂在暂估的二级科目上吗?
文文老师
2023 05/25 11:21
汇算前没有取得发票,要调增。后期取得发票后,再调减
84784975
2023 05/25 11:29
我是5月25日之前已经拿到发票了,汇算清缴时不需要调增,但是我不知道这个账要怎么做,因为这个发票我是贴到22年凭证上的, 但是22年的相关凭证是: 借:库存商品--暂估 贷:应付账款——暂估, 现在这个数据也结转到23年的账理了, 所以我想确认依一下,就是23年需不需要做几笔分录:冲减在暂估: 借:库存商品 红字 贷:应付账款 红字, 写正确数据的分录: 借:库存商品 蓝字 应交税费——应交增值税(进项) 蓝字 贷:应付账款 蓝字 这样的分录需要写吗?
文文老师
2023 05/25 11:31
借:库存商品 红字 贷:应付账款 红字, 写正确数据的分录: 借:库存商品 蓝字 应交税费——应交增值税(进项) 蓝字 贷:应付账款 蓝字 这个分录要写,非常规范
84784975
2023 05/25 11:33
好的,谢谢老师
文文老师
2023 05/25 11:43
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
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